网络安全上市企业2021上半年业绩预告
截至2021年7月19日,21家中国网络安全上市公司中有9家公司披露了2021年上半年业绩预告,其中4家亏损。
根据深交所上市公司半年业绩预告披露规则,预计报告期内(第一季度、半年度、第三季度和年度)出现以下情况的,应进行业绩预告:净利润为负、扭亏为盈、实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上(基数过小的除外)、期末净资产为负、年度营业收入低于 1 千万元。如果不存在上述情况,可以不披露业绩预告。上交所对于半年报和季度报告,没有作强制要求。
在披露半年度业绩预告的9家企业中,美亚柏科、国华网安同向上升保持盈利;绿盟科技、中孚信息、数字认证扭亏或扭亏为盈;启明星辰、飞天诚信、卫士通、天融信亏损。因网络安全行业业务具有周期性特点,所以半年度报告仅供参考。下面请看详细情况:
绿盟科技
预计营收:预计实现营业收入7.55亿元~7.85亿元,较上年同期增长37.33%~42.79%。
业绩预告:扭亏
归属于上市公司股东的净利润0万元~1,200万元,比上年同期增长100%~138.85%,上年同期亏损3,088.41万元。
业绩变动原因说明:
报告期内,公司坚持既定发展战略,持续加大产品研发和市场营销投入,不断加强和完善生态合作伙伴体系建设,业务规模保持较快增长,预计实现营业收入7.55亿元~7.85亿元,较上年同期增长37.33%~42.79%,较2019年同期增长 44.89%~50.65%;报告期内归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额为1,100万元~1,500万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 1,759.55 万元。
启明星辰
预计营收:公司营业收入较上年同期增长约60%。
业绩预告:亏损
归属于上市公司股东的净利润亏损:10,000万元~11,000万元,比上年同期增长-367.67%~-414.43%,上年同期亏损:2,138.28万元。
业绩变动原因说明:
报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损10,000万元至 11,000万元,与上年同期相比亏损增加的主要原因为:
报告期内,公司营业收入较上年同期增长约60%,较2019年同期增长约37%。主要为公司围绕着中长期发展战略及年度经营计划,同时加强区域和行业市场营销取得明显成效。
报告期内,公司加大研发投入保证产品竞争力持续提升,并继续加强区域和行业市场渠道拓展,导致公司研发费用增长约29%、销售费用增长约70%。
本期公司员工持股计划产生的股份支付和去年同期因疫情社保减免发生的两项合计值约7,700万元,对本期利润构成一定影响。
美亚柏科
预计营收:公司营业收入较去年同期增长约20%-35%。
业绩预告:同向上升
归属于上市公司股东的净利润:750万-850万,比上年同期增长:100.35%-127.07%,上年同期盈利:374.34万元。
业绩变动原因说明 :
1、报告期内,公司持续推进合同落地和加快项目实施进度,公司营业收入较去年同期增长约 20%-35%。上半年软件收入比重上升,毛利率对比去年同期有所提升,因此上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增长。
2、报告期内,公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等专项行动,加大新行业的横向推广力度及持续提升对区县市场的覆盖,其中军工、刑侦、企事业等细分新行业新签订单均比去年同期增长。
3、围绕公司“十四五”发展规划中提出的“力争成为全球电子数据取证领域领航者、公安大数据智能化与新型智慧城市建设运营领域的领跑者及网络空间安全领域的领先者”的总体要求,公司持续加大在人才、研发和市场方面的投入,稳步推进新型智慧城市和新网络空间安全板块建设。
4、预计2021年半年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,500万元-1,650万元。
飞天诚信
业绩预告:亏损
归属于上市公司股东的净利润,亏损:2,500万元—2,800万元,比上年同期增长-197.74%~-209.43%,上年同期盈利:2,557.93万元。
业绩变动原因说明
报告期内,公司发生亏损,主要原因是 USBKey 和动态令牌产品的收入下降较多导致主营业务利润下降,同时运营费用同比上升。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益约为558万元,主要为政府补助收入及理财收益。
卫士通
预计营收:预计本报告期收入较2020年同期增长约 95%。
业绩预告:亏损
归属于上市公司股东的净利润亏损:3500万元至4500万元,比上年减少亏损:66% -74%,上年同期亏损13246.94 万元。
业绩变动原因说明:
报告期内,公司紧跟网络安全行业发展趋势,聚焦安全芯片、商用密码、安全服务三大关键业务,持续加大研发投入及重点市场开拓,总体经营情况良好,安全 SE广泛布局,电子政务、新基建等方向商密专项快速推进,信创业务拓展积极有力,网信行业取得重大突破,新签合同、销售收入及回款等指标均大幅上升;公司产品结构进一步优化,综合毛利率明显提升。预计本报告期收入较 2020 年同期增长约 95%、净利润较 2020 年同期减少亏损 66%到 74%。
天融信
预计营收:预计本报告期营业收入为69000万元-71000万元,上年同期重大资产出售前(电线电缆及网络安全业务)为237648.71万元,重大资产出售后(网络安全业务)为40749.53万元。
业绩预告:亏损
2021年1月1日-2021年6月30日天融信归属于上市公司股东的净利润为亏损17000万元-20000万元,公司网络安全业务相较于去年同期增长6.9%~-9.5%。上年同期重大资产出售前(电线电缆及网络安全业务)亏损20731.5万元,重大资产出售后(网络安全业务)亏损18264.57万元。
业绩变动的原因说明:
报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为-17,000.00 万元至 -20,000.00 万元,与上年同期相比亏损减少。主要原因为:
1、公司在新方向研发持续投入、核心产品竞争力持续提升、行业渠道持续 拓展,报告期网络安全业务营业收入较上年同期增长约 73%,略高于2019年同期;毛利额较上年同期增长约 90%,较2019年同期增长约 40%。
剔除原控股的子公司--北京同天科技有限公司的影响,同口径看,报告期公司网络安全业务营业收入较上年同期增长约 95%,较2019年同期增长 54%;毛利额较上年同期增长约 92%,较2019年同期增长约 47%。
2、报告期内,公司研发和销售费用的增加,致网络安全业务期间费用同比增长约 57%,对本期利润构成一定影响。
中孚信息
预计营收:
报告期内实现营业收入约 3.64 亿元,同比增长约 107%。
业绩预告:扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润为盈利180万元-230万元,上年同期亏损1380.79万元,同比增长113%-117%。
业绩变动原因及说明
1、报告期内,公司坚持既定发展战略,紧抓行业发展机遇,持续加大研发投入,不断完善销售渠道,各项业务继续保持良好发展态势,安全产品线进一步拓展和完善,自主研发产品的收入占比进一步提高,报告期内实现营业收入约 3.64 亿元,同比增长约 107%。在主机与网络安全产品、检查检测产品快速增长的基础上,数据安全产品高速增长,进一步驱动了公司业绩成长。
2、因实施2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划,本报告期摊销股份支付费用2,980万元。
3、报告期内,非经常损益对公司净利润影响额约为1,480万元。
国华网安
业绩预告:同向上升
归属于上市公司股东的净利润为515万元-645万元,比上年同期增长:100%-150.49%;上年同期为257.5万元。
业绩变动原因说明 :
上年度同比业绩受疫情影响,今年上半年有所恢复。
数字认证
预计营收:预计实现营业收入 2.9 亿元至 3.1 亿元,较上年同期增长45%至 55%。
业绩预告:扭亏为盈
公司盈利350万元-450万元,同比增长126%-134%,上年同期亏损为1330.56万元。
业绩变动原因说明
报告期内,公司坚持聚焦主营业务,不断加大市场拓展和产品研发力度,业务规模保持较快增长,预计实现营业收入 2.9 亿元至 3.1 亿元,较上年同期增长45%至 55%;报告期内归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。本报告期,预计非经常性损益对净利润的影响金额为 500 万元左右,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 434.60 万元。
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